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          業務部管理制度

          時間:2024-10-14 11:47:51 制度

          業務部管理制度[精華]

            在學習、工作、生活中,制度的使用頻率逐漸增多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的業務部管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

          業務部管理制度[精華]

          業務部管理制度1

            一、制定目的

            為了更好地配合公司業務戰略,順利開展業務工作,明確業務部員工的崗位職責,充分調動員工的工作積極性,提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質,特制定以下規章制度。

            二、適用范圍

            客服組、運營組、美工組、銷售部

            三、制度細則

            包括:

            1.考勤與紀律制度

            a.公司實行考勤簽到制度

            b.業務人員周一至周五上班時間:上午:9.00-下午:6.00

            c.指紋打卡是作為公司考勤形式,出勤記載和核算薪資的重要依據,沒有打卡視為沒有出勤。

            d.因公事出差沒有打卡簽到者,可第二天補簽到并注明事由

            e.公司實行每月工作日出勤,業務員每個禮拜2天公休,平時不得無故遲到與早退。

            f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批,1-2天交由業務總監審批,3天或以上需由總經理審批并提前3天申請,如遇到特殊情況未能提前申請,應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

            g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導,出差需要提前三天告知上級領導。

            h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件,游戲,影音文件和網站。

            2.崗位職責(業務部門為主,美工部門配合)

            a、落實店鋪的日常操作工作,包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實,負責組織安排市場調研和評估,掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況,負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理,及時根據市場的競爭情況調整經營策略,并向上級領導及時提出可行性建議。

            b、維護日常銷售數據,分析市場行情,調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

            c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容,店鋪內頁展示的策劃和文案內容,店鋪營銷排版的策劃及文案內容,從客戶及消費者角度出發,深度挖掘產品的賣點,以文案的形式將產品的優點展示給消費者,提示產品的核心競爭力,制定店鋪的創意裝修方案和創意執行廣告。

            d、處理店鋪的所有售后難題,以及各種客戶需求。

            e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

            f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行,并配合完成階段性銷售目標。

            g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的'執行成果。

            h、負責收集和整理客戶資料,建立客戶數據庫,分析客戶購買導向,對客戶咨詢率,轉化率,投訴率,以及產品糾紛率進行數據統計和數據監督,實時勘測和處理各種客戶突發事件。

            3.公司會議分臨時會議和例會。

            a、例會

            (1)公司定于每周一下午2:00為公司例會,參加人員為全體運營人員。

            (2)會議內容主要包括,各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的事情,存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

            (3)參會人員不得遲到,早退,缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的,應提前向上級領導請假。

            (4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄,要關閉手機(或將手機設置振動狀態),會議期間不會客,特殊情況除外。

            b、臨時會議

            (1)臨時召開的產品會議,業務事項會議,會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄,要關閉手機(或將手機設置振動狀態),會議期間不會客,特殊情況除外。

            4.工作報告制度:

            a、工作報告分為:上周(周會)工作報告,(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優化產品總結表。

            b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃,詳細累出工作安排,并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

            c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事,違者警告一次,第二次罰出200元,作為部門活動經費的一部分。

            小結與總結報告內容應包含:

            1:銷售情況總結:銷售業績和銷售目標達成情況,要求既有詳細數據,又有情況分析。

            2、周會報告:本周/月都做了什么工作,工作時間怎樣安排的,要求簡單明了。

            3、市場情況總結分析,包括:

            (1)負責區域市場客戶的主體結構,活躍主體,市場對于產品的接受程度,(型號,價位和其他附加值的服務)。

            (2)競爭對手評價:主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

            (3)市場評價:市場情況是好是壞,發展前景如何,存在什么問題,有什么機會。

            (4)市場問題匯報:當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題:其他需要公司支持的事項。

            4、下周/月工作打算和安排:針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

            5、工作自我評價:自己工作的得與失、對與錯。

          業務部管理制度2

            第一章 貿易業務部崗位職責

            一、 貿易業務部經理崗位職責:

            崗位名稱:貿易業務部經理

            直屬上級:總經理 所屬單位:貿易業務部部

            崗位目的 負責產品貿易、運輸業務工作

            工作內容:

            1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃,并監督實施,做好貿易業務部的日常管理工作。

            2、在總經理的領導下進行工作,做好本部門其他工作。對總經理及產品貿易、運輸業務負責。

            3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查,綜合客戶的反饋意見,分析及開拓市場,負責合作伙伴的開發。

            4、組織貿易、運輸結算、統計工作,依照法律法規、制度處理商務糾紛。

            5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

            6、協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

            7、監督業務人員做好應收賬款的催收工作,杜絕呆賬死賬的發生。

            8、負責本部門規章制度的制定、修訂,指導、管理、監督部門員工的業務工作,做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態,做好耐心細致的思想教育工作,杜絕經濟犯罪事件發生。

            9、協調部門內部業務上的動態、信息。

            10、完成公司交辦的其他工作任務。

            11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

            工作職責:

            1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

            2、對收發貨、運輸業務安全負責。

            3、負責提出本部門的業務培訓計劃,并組織部門相關培訓工作。

            與上級溝通的方式:向直屬上級匯報,接受直屬上級的口頭和書面指導。

            同級溝通:與公司其他同級領導保持溝通協調。

            給予下級的指導:對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

            崗位資格要求:

            教育背景:營銷、經濟管理、貿易經濟或相關專業中專及以上學歷,經濟助理及以上職稱。

            經驗:10年以上工作經驗,5年以上相關崗位管理工作經驗。

            崗位技能要求:

            專業知識:熟悉擬從事貿易行業有關政策法規,營銷管理以及相關業務知識。

            能力與技能:較強的組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

            二、貿易業務部副經理崗位職責:

            崗位名稱:貿易業務部副經理

            直屬上級:貿易部經理 所屬單位:貿易業務部

            崗位目的 主要負責運輸業務工作,協助部門經理管理貿易業務

            工作內容:

            1、在貿易業務部經理領導下,做好運輸業務管理工作,協助經理做好貿易業務部的日常管理工作。

            2、在經理的領導下進行工作,做好本部門其他工作。對經理及運輸業務管理負責。

            3、積極開展運輸業務工作,積極開拓市場,拓展運輸業務渠道。

            4、組織運輸結算、統計工作,依照法規、制度處理商務糾紛。

            5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

            6、協助經理協調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發運、接收相關工作。

            7、做好貨款回收工作,杜絕呆賬死賬的發生。

            8、協助經理負責本部門規章制度的制定、修訂,指導、管理、監督部門員工的業務工作,做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態,做好耐心細致的思想教育工作,杜絕經濟犯罪事件發生。

            9、協助經理管理本部門相關業務、行政工作。

            10、完成公司交辦的其他工作任務。

            11、搞好與公司其他部門之間的團結協助和工作配合。

            工作職責:

            1、對貿易業務、運輸業務和貨款回收工作負責。

            2、對收發貨、運輸業務安全負責。

            3、負責提出本部門運輸業務培訓計劃,并組織部門相關培訓工作。

            與上級溝通的方式:向直屬上級匯報,接受直屬上級的口頭和書面指導。

            同級溝通:與公司其他同級領導保持溝通協調。

            給予下級的指導:對部門工作人員進行業務指導和思想溝通。

            崗位資格要求:

            教育背景:營銷、經濟管理、運輸管理或相關專業大專及以上學歷,經濟助理及以上職稱。

            經驗:10年以上工作經驗,5年以上相關崗位管理工作經驗。

            崗位技能要求:

            專業知識:熟悉運輸行業有關政策法規,運輸管理以及相關業務知識。

            能力與技能:較強的'組織協調能力、突發事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

            三、業務員崗位職責:

            崗位名稱 業務員

            直屬上級 貿易業務部經理 所屬單位 貿易業務部

            崗位目的 具體執行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業務管理、協助經理、副經理做好貿易、運輸業務工作

            工作內容:

            1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃,有序的組織實施落實。

            2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂,并參與處理合同糾紛和商務事故。

            3、建立健全合同臺帳,并對合同執行情況進行監督。

            4、選擇、評審、管理合同廠商,建立健全合同廠商的信息檔案,并對檔案進行規范管理。

            5、做好質量跟蹤,堅持走訪合同廠商。

            6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場,優化采購、銷售渠道。

            7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

            8、樹立和提高公司形象,做好相關資料、數據的保密工作。

            9、嚴格執行公司、部門規章制度,認真履行工作職責。

            10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊,爭強廉潔自律的自覺性。

            11、認真完成公司交辦的其它工作任務。

            工作職責:

            1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業務和貨款回收工作負責。

            2、參與產品質量異議處理及運輸業務突發情況處理。

            3、負責貿易產品的市場調研工作,及時為公司營銷策略調整提供依據。

            與上級溝通的方式:向直屬上級請示匯報工作,接受直屬上級的管理和指導。

            同級溝通:與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯系。

            給予下級的指導:對分管業務下屬人員進行業務指導。

            崗位資格要求:

            教育背景:營銷、經濟管理或相關專業中專及以上學歷。

            經驗:從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上,有豐富的工作經驗,或3年以上運輸業務工作管理經驗。

            崗位技能要求:

            專業知識:熟悉貿易行業、運輸行業有關政策法規,具備營銷管理、現場管理以及相關業務知識。

            能力與技能:較強的組織能力、管理能力、協調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

            第二章 貿易業務部基本守則

            1、嚴格遵守公司保密協議,客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業務部資料不得外傳。

            2、服裝整齊、潔凈(著裝具體要求見公司規章制度),上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。

            3、嚴格遵守公司上班作息時間,不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單,批準后方可休假,未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提,請假手續按公司規定流程辦理。(詳見公司請假制度)

            4、努力學習、提高自身的業務素質和專業知識,加強個人品德修養。要有工作責任心,爭取高效優質完成每項工作任務。

            5、工作中服從管理,加強協作,積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。

            第三章 工作計劃和報表制度

            一、工作周報(周計劃和周總結)

            1、工作周報的目的:為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持,需對本周工作中存在的問題進行分析,并列出下周計劃;

            (1)填寫內容:

            ①周計劃:主要是下周的工作重點,需要支持和資源的在周計劃中說明,以便部門經理安排;

            ②周總結:主要是針對周計劃的工作重點,說明它的完成情況及存在的問題;

            (2)填寫制度:每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃,如有特殊原因,則需在周一上午9點以前遞交。

            二、工作月報

            1、對本月工作的回顧,找出本月工作的成果和缺點。

            2、當月工作回顧,分兩部分:一為工作成果;二為工作中存在問題;下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

            3、業務人員必須在每月最后一天遞交工作報告

            三、貿易業務部例會

            貿易業務部每周一下午16:00召開部門工作例會,會議由貿易部經理主持,如遇其出差由貿易部副經理主持,貿易部副經理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

            第三章 客戶管理制度

            一、 客戶分級制度

            1、貿易業務部客戶分為三級:A、B、C

            1)A主要描述:有明確的需求,并在1月內可以簽約的;

            2)B主要描述:有明確的需求,2—3個月可以有意向簽約的,業務人員與該客戶關系處理的比較好,并達成一定的合作共識;

            3)C主要描述:該客戶有一定潛力,3-6個月跟進時間;但尚未有明確的需求日期;

            2、客戶分級管理制度

            1)隨著合作加深,客戶的等級會不斷的變化,業務人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。

            2)客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同,所以業務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。

            3、客戶資料管理制度

            1)目的:客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求,挖掘客戶的潛力;輔助公司作業務范圍的定位及營銷策略的制定;

            2)新客戶資料填寫規范與內容;

            ①為了方便對客戶資料的記錄,針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶,必須填寫客戶資料表;

            ②必須填寫內容:客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態;

            ③針對客戶拜訪:每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚,以便公司提供更好的資源支持;

            3)客戶資料更新制度;當發生影響客戶跟進程度重要的電話,拜訪、活動都要對客戶資料進行更新;

            4、客戶信息管理

            1)客戶信息的搜集主要包括:

            ①客戶的背景資料:客戶的組織架構、組織政治;聯系電話、通信地址、網站、郵箱;區分客戶使用部門、采購部門、支持部門;了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層;了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況;

            ②項目信息狀況:客戶最近的采購計劃;客戶最近項目要解決的主要問題;采購決策人和影響者,誰做決定,誰確定采購指標;誰負責合同條款、采購時間、預算;

            ③客戶關系信息:主要指客戶的決策流程,主要決策人在組織結構中的職責和職任;了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢;了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系;了解同類產品和服務客戶使用情況;

            ④客戶規劃信息;

            ⑤項目信息:項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素;

            ⑥競爭者資料;了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況;競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點;

            5、客戶投訴管理

            客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監,由銷售經理協調處理,以保證客戶滿意度。

            6、客戶檔案管理制度

            1)業務人員須將聯系過的所有行業客戶資料及有潛在需求的企業客戶錄入公司統一格式的客戶資料檔案中。

            2)對于每一個有可能形成銷售的客戶,業務人員須將每一次聯系的情況登入項目管理檔案中。

            3)總經理和貿易業務部經理應督促業務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

            4)客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業務人員的日常工作評估的重要依據。

            5)檔案建立力求真實可靠全面。

            6)客戶信息的檔案資料要求每位業務人員在每周五下班前分別向公司總經理及貿易業務部經理發送一份,對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

            7)所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密,密碼由填表人員自行確定,建議原則上三到六個月換一次密碼,密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。

            第四章貿易業務部工作流程

            一、采購工作流程:

            在貿易業務中,采購是為銷售服務的,因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開,緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集,詢價,比價,議價,評估,索樣,決定,請購,訂購,協調與溝通,催交,進貨驗收,整理付款。

            1、 信息收集:根據銷售客戶對產品的質量、數量、價格、供貨時間的需求情況,有針對性的收集整理相應的供應商相關資料,特別是供應商資信度調查。

            2、 詢價,比價,議價,評估,索樣,決定是對產品供應商的考察與確定,合作的供應商不僅關系到公司資金安全,也關系到下一步產品銷售成本的高低,公司能否實現盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理,報公司審批,并制定相應的風險控制預案。

            3、 下單:根據銷售訂單的要求,特別是產品的數量、質量、供貨時間,將采購訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:產品名稱、型號、數量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。

            4、 跟催:采購訂單完畢以后,業務人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

            5、 入庫:

            一)實物入庫:

            業務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,產品名稱,數量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求貿易業務部經理意見是否可以收下。

            二)單據入庫:

            業務人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.產品的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

            二、銷售工作流程:

            1、銷售的流程分為五個階段:

            1)項目信息開發階段:關鍵點準確的信息;

            2)立項階段:關鍵點:售前支持,有效的客戶關系推進;

            3)招投標階段:關鍵點:投標或議標

            4)商務談判階段:關鍵點:合同審批和合同簽訂;

            5)實施階段:關鍵點:驗收和資金回款;

            2、項目信息開發階段管理;

            項目信息管理;從下面六個方面進行項目信息的搜集:需求、進度、競爭、決策(人和過程)、預算、優勢;

            項目價值分析:通過分析,判斷項目是否適合公司戰略規劃,市場定位及產品和技術的發展方向。

            3、立項階段的管理;

            1)售前支持的目的:為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入,確保資源的合理配置和公司風險的有效控制,策劃和考核項目步驟與行為,做好項目跟蹤,降低執行風險,提高項目成功率。

            2)提出售前支持的項目,必須與上下游客戶溝通“產品技術協議”,項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估;

            3)對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析,根據分析和風險評估,判斷是否繼續跟進此項目,售前立項申請得到最終申批通過后,才可以啟動跟蹤項目;

            4)項目的詢價;只要經過立項的項目,填寫“詢價表”,經部門經理審批后,交由負責采購的業務人員詢價;

            5)項目立項后,主管業務人員及時更新項目的進展情況,具體操作如下:

            制定銷售行動計劃;根據項目營銷計劃,制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。(形式主要有:技術交流、參觀考察、方案演示會,客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等)

            6)在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下,確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力,選擇合適的合作公司;

            4、招投標階段的管理;

            1)在招投標階段,業務人員的主要工作就是根據招標文件協助技術人員寫投標書。

            2)對成本和利潤進行分析;這是能否開展該項目的重點。

            3)制定投標方案整體策略;

            4)投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表;

            5、商務談判階段的管理;

            1)商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理;合同的審批由總經理負責。

            2)商務談判過程中和預期相比,合同金額、利潤會發生很大的改變,如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經理;

            6、項目實施階段的管理;

            1)完成銷售與項目實施的對接工作,填寫銷售—項目對接單,附合同、技術方案。

            2)項目實施按照公司貿易業務部制度做好與客戶的溝通協調,成功實施項目,保證客戶滿意度;

            7、技術支持管理辦法;

            1)合同簽訂前,以貿易業務部為主導;合同簽訂后,以負責此項目的直接貿易業務人員為主導;

            2)技術支持流程:針對立項的項目,由貿易業務部填寫《技術支持申請單》,明確客戶需求及預期,交供應商技術部門協助辦理。

            第五章 貨款回收制度

            業務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收,一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后,按照合同約定的時間(賬期)必須收回,回款成本計入銷售成本。

          業務部管理制度3

            為提高公司業務員的積極性和公司業績,明確責任糾紛,根據公司實際情況和“多勞多得,底薪+提成+獎金”的原則,特制訂制度如下:業務部設主管一名,業務員若干人。

            一、業務部主管的職責:

            1、貫徹公司有關規定,全面組織本部門工作(計劃、實施、督導、招聘、培訓)。

            2、落實工作任務到本部門員工。

            3、對下屬員工的工作績效機型評估,考核。

            4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

            5、協調下屬之間的工作。

            6、完善部門管理制度。

            7、客戶信息收集、管理。

            8、定期向經理匯報,總結部門業務進展情況并建立客戶資料檔案。

            二、業務部業務員的職責:

            遵守公司相關管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象;進行市場業務拓展,按計劃拜訪客戶,開發、建立并維持穩定的客戶關系;確保公司利潤率,達到客戶需求和公司利益的平衡;

            按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務;有序有效的開展業務工作。

            三、業務員相關工作事宜:

            1、業務人員每日下午應將當日個人業務情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案,并根據情況提出合理化建議。

            2、業務人員不得回答客戶的專業性問題,不得隨意答應客戶任何的實質性要求。

            3、業務人員對公司及保障性應實事求是,不得夸大。

            4、根據上級指定分配的工作與職責,接受上級指導。

            5、員工應遵紀守法,尊重同事的職責,本著分工合作精神,互相聯系、配合。

            6、公司的宣傳資料除正常運用外,不可另作它用。

            7、業務人員應保持個人儀表,衣著整潔大方。

            8、在外進行業務期間,不得私自利用公司名義從事其它工作。

            9、確保公司業務保密,凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

            10、不得積壓工作任務,當日事當日畢。

            11、盡職免責,維護公司權益與信譽,防止一切可能發生有損公司形象與利益。

            12、認真遵守執行公司制定的各項管理規定及制度,按時報到,接受部門主管當天的工作安排。

            13、配合設計師對業務信息的反饋與跟進,參與談單,提高簽單率。

            14、負責公司對外廣告宣傳,對外發放公司宣傳資料,提高公司知名度。

            15、負責來訪客戶的接待工作,包括為客戶讓座、遞上茶水,咨詢客戶來訪意圖,對客戶來訪進行登記。(填寫《來訪客戶登記表》)

            16、負責為前來咨詢裝修的客戶,安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時,應對設計師進行推崇。

            17、在安排設計師接待工作前,應對設計師手頭現有的工作充分掌握,做到合理安排。(設計師工作量、設計水平等)

            18、及時對設計師服務的客戶進行跟進,督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務,

            然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

            19、對已與我公司簽單的客戶,進行施工跟進回訪,施工期間跟進不得低于三次,了解客戶對施工服務的看法,并及時將跟進記錄上報給部門主管。

            20、對已竣工的客戶進行電話回訪,原則上應該在保修期內,每季度回訪一次,并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》,及時將客戶反映的問題,反饋到工程部,對需要保修的工程,督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

            21、為非裝修客戶提供服務,及時引薦到各部門。

            22、接待客人后,客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理,以便隨時能接待新客人。

            23、每周五業務部門進行一周工作總結。

            24、每個業務員都必須要將自己聯系的客戶資料,通過書面形式以數據的方式整理成檔案。及時進行跟蹤,并隨時供公司檢查和調閱,認真做好跟單工作。

            25、聯系客戶,接聽撥打電話時必須態度和藹、語言親切,一般先主動問候,“您好,蘇米裝飾公司”而后開始交談,通常客戶在電話中問到設計報價、材料、施工等方面的問題,自己應當楊長補短,在回答中將公司的優勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入,給客戶一種遇到專業人員的感覺。

            26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉為主動介紹、主動詢問;設法取得想要的對方的資訊:客戶的姓名、地址、聯系電話;裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表;其中,客戶聯系電話最為重要,最好和客戶預約好上門測量或請客戶來公司洽談。

            27、邀約客戶必須明確具體地點和時間,絕對不可以遲到。

            28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求,不要太多的談論裝修細節,可以談一些客戶感興趣的東西;針對自己比較有把握的地方提出一些建議,切勿過多的表達自己的想法,多聽客戶的意見

            29、一定要牢記客戶最關心的設計項目(每個客戶都會有自己最關心的東西)給客戶留下你對他極為重視的印象。

            30、不要盲目估計總造價,要了解客戶的心理的底價,可以告訴客戶,我們的報價是根據材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大,我們必須了解您的心底價位,以便為您提供最適合的方案。

            31、業務員之間存在競爭,激勵考核機制,如(公司認為非常有必要合作的,屬于個人工作態度和工作能力問題無法完成或沒有實質性進展)15個工作日后,公司可考慮安排其他人員進行攻堅,原業務員應無條件的讓出。

            32、每月末寫一份月末報表。內容為現在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態,以及個人對公司發展的建議和資料完善。

            33、客戶出現特殊情況,必須協助客戶提前向公司申請。業務員個人不得對客戶作任何讓價承諾,具體情況需請示本部門經理批準后執行。

            34、如公司發生簽單交易是通過業務員完成的,業務員應在第一時間通知部門主管將相應的項目名稱、金額、數量上報以便考核。

            35、為避免業務員之間出現爭單、搶單和竄單現象的發生業務員和業務部主管均應在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間,進行詳細登記(業務員提成將以此登記為準),以保護自己的'權利和公司利益。

            36、對于主動到訪咨詢的客戶,具體接待由部門主管負責安排,按順位依次輪流

            接待。

            37、除親自上門客戶外,業務員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案,避免業務員之間的業務沖突。

            38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率:個人客戶A類(近期準備裝修)為次以上;B類(有裝修打算,時間未定)為次以上;C類(人在外地,近期無裝修打算)為次以上。

            39、外出駐點活動,客戶來訪時,禮貌接待,熱情宣傳,并將各種資料收藏好,以防止公司機密外泄。一切工作內容服從部門主管安排。

            四、售后服務

            1、協助客戶、行政部完成客戶投訴的處理,包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

            2、項目完工當客戶出現裝修質量問題時,協助行政部維護客戶關系。

            3、定期回訪,客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

            五、離職

            業務員離職,需提前書面申請。

            一、離職流程

            1、業務員在離職時應提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

            3、行政部通知業務部門主管和財務部審計。

            4、業務部主管協助離職人員做好交接工作。

            5、通知離職人員到公司結算工資,完善最終離職手續。

            三、離職審計主要內容

            ①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。 ②、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為;

            ③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為,詆毀公司形象的行為。

            ④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為。如果轉移公司客戶成功的,不予支付其未結算的工資;公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護公司的合法權益;假冒公司名義從事業務的,不予支付未結算工資,情況嚴重者依法提交公安、司法相關部門處理。

            六、業務部薪酬制度:

            (一)、基本薪酬部分:

            1、業務員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交;當月個人客戶成交;當月個人客戶成交)。

            2、公司新進業務人員,試用期為一個月,試用期結束個人開發新客戶,達成客戶成交一組后轉正。

            3、業務提成:業務員通過自己跟單、洽談,介紹到公司來的客戶,且最終與業主達成合同,業務員按實際工程總造價的%,提取業務費。

            4、業務員憑借一己之力難以進入相對穩定之洽談階段的客戶應及時報告業務部門主管,業務部門主管有義務積極協助談成,該提成。薪金發放形式:

            ①、業務員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

            ②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額,以轉賬形式發放,業務提成部分將根據客戶支付合同價款總比例發放。獎懲制度:

            1、為了讓公司更好的管理,公司就遲到問題作出以下懲罰(三次以上計數):①

            遲到10-20分鐘每次罰款10元;②遲到20-30分鐘罰款20元;③30-60分鐘罰款30元;遲到1個小時及以上罰款50元;無故曠工半天罰款100元。(請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部,否則按曠工處理。)

            2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌,上班期間未佩戴者發現一次罰款20。

            3、自行離職制度,凡公司業務人員連續三月未達成合同者結清工資自行離職。

            4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者,扣罰個人所有工資及提成。

            5、保持良好的職業道德,熱情禮貌地與客戶溝通,不得兼做其他公司的業務。如有發現者扣除全部工資,同時給予開除處理。

            6、激勵獎:通過個人努力,每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者,一次性獎勵元。

            7、公司特設卓越貢獻獎:對于工作表現優異,做出卓越貢獻的員工,予以鼓勵。

            六、請休假制度:

            1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日,每周一至周五自行安排休息,請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

            2、銷售人員休假不可連休(如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準,總經理審核后方可生效)。

            3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者,請假期間工資將不予計算。

          業務部管理制度4

            公司非業務部門員工績效考核辦法

            一、考核目的及原則:

            為在北京東方博杰廣告有限公司(以下簡稱公司)建立科學的管理制度,客觀評價員工的工作績效,充分發揮每位員工的積極性和創造性,為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據,結合目前各非業務部門人員的崗位設置及職責,特制訂本考核辦法。

            本考核辦法以規則簡單、執行徹底為宗旨,遵循公平、公正、多勞多得的原則,全面考核、動態調整、綜合應用,最終達到更好地服務于公司各部門的目的。

            二、考核步驟:

            1、根據每個工作崗位的.內容,由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

            2、每月20日(遇節假日順延),由人事行政部向各部門被考核人發放考核表。

            3、被考核人填寫《員工績效考核表》內應由被考核人本人填寫的內容并自評打分,于每月25日前交回人事行政部,由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門,由該部門負責人安排人員進行互評,并于26日前交回人事行政部。

            4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責人,部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后,于28日前交回,由人事行政部根據相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數。

            5、每月底人事行政部根據當月考勤統計表,計算出員工的考勤系數。

            6、人事行政部根據考核系數和考勤系數計算出員工的績效工資系數,做出統計表,報各部門負責人及總經理審批后送交財務部執行。

            三、考核人及考核權重:

            被考核人

            考核人

            權重

            備注

            普通員工

            部門負責人

            60%

            外加工作差錯扣分

            互評

            20%

            自評20%

            被考核人

            考核人

            權重

            備注

            部門負責人

            總經理60%

            外加工作差錯扣分

            互評20%

            自評20%

            四、考核分數確定辦法:

            考核分數=員工自評分數+互評分數+負責人評分-扣分

            五、考核系數確定標準:

            等次考核分數標準

            考核系數

            A90(含)-100優秀:超出預計要求非常令人滿意完成工作

            1(連續三次公司將考慮給予特別獎勵)

            B80(含)-90良好:按預計要求更令人滿意地完成工作

            C70(含)-80達到要求:能基本按要求完成工作目標

            0.9D

            60(含)-70需改進:能按要求完成主要工作目標,但需改進

            0.7E

            60以下

            不滿意:低于期望值

            0六、考勤系數確定標準:

            考勤系數=1-當月缺勤天數/21.75(四舍五入保留兩位小數)

            每遲到一次,考勤系數減少0.01全勤的考勤系數為1。

            七、績效工資系數確定標準:

            績效工資系數=考核系數×考勤系數(四舍五入保留兩位小數)

            八、績效工資確定標準:

            績效工資總額:績效工資總額=員工工資總額-基本工資-崗位工資。

            當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數

            九、績效工資計算方法舉例:

            員工張三20xx年3月的考核分數經核算為78分,當月考勤統計為:遲到3次,病假0.5天,事假0.5天,年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

            張三20xx年3月的績效工資計算如下:

            1、考核系數為0.9。

            2、考勤系數=1-(0.5+0.5+1)/21.75-0.03=0.88。

            3、績效工資系數=考核系數×考勤系數=0.9×0.88=0.79。

            4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

            本考核辦法從20xx年4月起執行,本辦法的解釋權歸公司人事行政部。

            附件:《員工績效考核表》

            XXX

            人事行政部

          業務部管理制度5

            一、商品請購管理

            1、各部門按需進行商品請購的申請,填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格,其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽,單據生效后留存財務一份,由采購人員進行商品詢價。

            2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

            3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況,需在請購單生成前對原開工報告進行變更,經各部門經理簽字確認后,方可申請采購。

            4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認,如需他人代簽,需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽,并于當日傳于采購部及財務部。

            5、請購生效后,如發生請購變更,需進行請購單變更,不得在原單據進行修改,審簽流程與第一條類同。

            二、實物庫存管理

            1、出庫管理:

            A.對入庫手續齊全的到貨商品,庫房保管員應及時通知業務人員,辦理出庫手續;

            B.尚未辦理入庫手續的到貨商品,庫房保管員不具有處置權,業務人員不得擅自提貨;

            C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品,庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣,并注明直達單位;

            2、商品責任劃分:

            A.出庫手續辦理完畢后,商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管,保證其平安性、完好性,不得擅自將商品借于他人及其他部門,不得擅自開封損壞,出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心,并辦理相關手續;

            B.如發生人為損壞,由行為人按價賠償;

            C.出庫手續辦理后,庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責,有義務與業務部門實物負責人配合,保證商品存放平安;

            3、其他業務管理

            A.調撥:公司間各業務部門因業務需要,可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單,調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后,調撥單生效,實物責任轉移至調入方;

            B.領用:

            1、內部領用:由領用部門出具領用單,領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后,領用單生效;

            2、贈送領用:公司發生贈送行為時,由實物負責人出具領用單,注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后,領用單生效,方可付出商品;

            4、月末庫存管理

            A.經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點,盤點表應按實物填寫;

            B.盤點后實物負責人應在二天內,完成自行對帳及與財務人員的對帳工作;

            C.盤點日后二天內,業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因,存在三超數據的說明超期原因及處理方法;

            D.盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中,其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。

            5、送貨管理

            A.為保障公司資金正常運轉,各業務部門不允許出現實物庫存,除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外,當日到貨商品要求當日送出;

            B.為標準、躲避、統一送貨流程,公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨,技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

            C.各部需送貨時,由業務人員簽寫送貨簽收單,注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等,交由技服中心送貨人員,送貨人員持單去庫房提貨;

            D.提貨過程需認真仔細,保管員有檢查、驗貨的責任;

            E.送貨活動發生后,送貨簽收單應當日返回,偏遠單位的單據返還日期不超過二天;

            F.送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性;

            6、超期管理商品出庫日后二個月,納入超期庫存范圍,管理方法參照?三超管理規定?。

            三、賒銷業務管理

            1、送貨簽收單返還公司后,賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細;

            2、特殊業務發生的送貨行為,無法取得買方簽字的,必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單,得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后,賒銷行為方可生效;

            3、工程類、工程類發生的送貨行為,不能一一取得送貨簽收單的,需經辦人員填制進場簽收單,按批次取得甲方人員簽字后,及時上傳財務,賒銷生效;

            4、因業務結算需求,需要對賒銷進行部門間調撥的,調撥手續等同于實物調撥,調撥單生效后,賒銷業務轉入調入部門,調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準;

            5、因業務需求,需要對賒銷內商品進行領用的,領用簽字流程等同于實物領用,領用單生效后,如屬部門自用商品以進價計入部門運行費,如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費;

            6、超期管理:

            A:商品銷售業務:送貨之日起二個月后納入三超范圍;

            B:工程施工工程:公司內驗結束一個月后,工程內所有工程物料納入三超范圍。

            C:針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

            四、銷售業務管理

            1、業務人員在開具發票前,對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規格、型號、數量、單價、金額、客戶信息,已簽合同的'注明合同號,沖預交款的要標注預交款的發生日期;

            2、合同內商品銷貨時,銷貨單要與合同單項一一對應;

            3、零星采購銷售毛利率不能低于25%,低于此毛利率的需經其部門經理簽字批準,平價銷售的需經部門經理簽字批準,銷貨單方可生效;

            工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單,毛利統一加在一項商品內;

            4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單,財務部不予審核,合同變更單提交后,方予以計入業務部門收入;

            5、對于前期已收預交款,后續供貨的業務,要求業務人員及時與甲方核對帳目,及時對帳內相應商品進行銷貨處理,沖銷預交款;

            6、對發生退貨的,要及時填具紅字銷貨單,由其部門經理確認后,財務部方予以審核,沖減其收入。

            五、應收帳款管理

            1、發票開出之日,應收款形成。由業務人員及財務人員予以登記,保證每筆款項的發生日期、金額、單位、性質準確無誤;

            2、公司資金申報例會所形成數據,業務部門結算人員要做到清晰明了,據以合理安排結算業務;

            3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證,對質保金做以準確登記,結算人員需在質保金到期日前一個月,熟知應結質保金情況,并進行結算手續的辦理;

            4、超期管理:

            A:應收款:開發票日期起一個月后納入三超范圍;

            B:質保金:合同規定到期日后納入三超范圍

            六、發票管理

            1、開具發票經辦人必須持有效單據包括:已簽訂生效的合同、銷貨單等開發票。

            2、經辦人需正確提供甲方單位的開票信息,有需要在備注中注明的要提前說明。

            3、資料提供不全時,財務人員有權拒開發票。

            4、業務人員申請開具發票時,需同時提交與發票等額的銷貨單;

            如為預交款,那么應提交其他應收單,由部門經理簽字批準,財務人員方可予以開具,以減少先預交后走帳的行為。

            七、合同管理

            1、合同上傳管理要求業務人員在合同簽訂后,即刻提交合同原件一份,交由財務留存;

            2、合同變更管理

            A.本著不損害公司利益,需變項供貨的商品,在與甲方協商后,需及時填寫合同變更單;

            B.合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等,由甲方人員、業務部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、工程管理部、公司總經理審簽后,變更單生效;

            C.經營財務部要嚴格對合同變更單進行審核,包括變更原因、變更前后本錢差異等,無異常情況,方可予以審批;

            D.業務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。

            八、收款管理

            A.交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況;

            B.各部門交款應日清,現金款項必須當日提交財務出納處。

            C.轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經營財務部。

            九、特殊帳務管理

            1、經營過程中,甲方人員有特殊帳務需求時,業務人員要合理安排,如實填寫走帳申請單,經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準后,方允許進行走帳行為,開具發票等;

            2、走帳申請單需列明:走帳單位、人員、聯系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等;

            3、稅金及管理費扣取比率規定:

            A.如甲方提供等額進項發票時,不另扣稅金,管理費收取比率為8%-20%;

            B.如甲方不能提供等額進項發票時,稅金扣取比率為17%,收管理費取比率為8%;

            4、合同外走帳業務,需待發票回款后,方準按申請單簽訂比率辦理結算;

            5、合同內走帳業務,依情況可予以先行辦理款項的提取,但必須經過部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可提取;

            6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率;

            7、預交業務事后轉為走帳業務的,補提走帳申請單,須經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可辦理;

            十、罰那么

            1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次,從工資中扣除。

            2.不按規定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。

            3.出現未入庫先取貨的情況,從保管員及取貨經辦人工資中分別按20元/次扣除。

            4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對,按10元/次從工資中扣除。

            5.在盤點中出現的商品短缺及物品喪失等情況,由實物負責人確認簽字后,按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發〕。

            6.經辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷,發現一次按10元/次從工資中扣除。

            7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的,一經發現按20元/次從工資中扣除。

            8.如有喪失發票現象,按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發票損失。

            9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品,一經發現按100元/次從工資中扣除。

            10.以上現象如有發生,那么按當事人罰額的25%對部門經理進行罰款。

            以上制度由經營財務部修改及解釋,自頒發之日起執行。對于違反上述規定人員,財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款,財務人員不認真審核制約,按所罰額雙倍自罰。

          業務部管理制度6

            一、銷售業務基本原則

            1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

            2、業務人員嚴格執行公司委托授權的區域內開展銷售的規定。

            3、嚴格按公司規定的銷售價格供貨,不得私自變價銷售。

            4、加強對客戶維護管理,盡量滿足客戶的需求。

            5、公司代理、優勢品種的區域要做好市場防范工作。

            二、合同管理制度

            為保障公司產品銷售業務的正常運行,銷售部門按公司經營產品價格、結算政策、交易方式等規定與銷售客戶洽談,達成一致意見。

            1、在與客戶開展銷售業務活動中,應按規定填寫“銷售合同”,以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。

            2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結算政策執行。

            3、與客戶簽訂合同時,須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結算方式、期限和注明質量條款等,內容完整無漏項,字跡工整、清晰。

            4、銷售部門主管嚴把合同審批關,對所簽合同要認真審核,經確認符合條件后方可批準執行。

            5、根據合同上注明的交貨日期安排發貨。

            6、銷售部門建立合同臺帳,詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等,以備查詢。

            7、“銷售合同”銷售部門應每月整理、裝訂成冊,存檔備案。

            三、發貨管理制度

            根據經銷合同約定,及時、準確、安全、經濟的將公司產品運送到目的地。

            1、實行公司直接向銷售統一配送,禁止給業務員個人送貨。

            2、發貨的依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請示業務經理后再進行發貨)。

            3、發貨必須堅持先批號先出庫的原則。

            4、根據客戶類別和企業具體情況,確定每一個客戶的資信限額,以此作為最高發貨限額。

            5、進貨應提前7天向公司提出申請,否則公司不能保證按時發貨。

            四、發票管理制度

            1、給客戶開具發票時,須提前上報業務副經理。

            2、銷售發票由專人負責依據有關銷售合同、已發貨的銷售單及發票管理法規的規定要求到財務部門開具并建立銷售發票領用登記臺帳。

            3、若銷售發票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時,銷售部及時與客戶收票部門溝通,并辦好簽收手續,

            4、已開出的`銷售發票應妥善保管,并及時、安全地送達相關單位,不得擅自長期攜帶或個人保存。

            5、對違反規定或因管理不善造成的發票丟失等問題,一旦發生,責任人須及時報告,并承擔由此給公司造成的經濟損失;故意延誤報告或隱瞞不報者,一經發現,將加倍給予處罰。

            6、開具稅票資料必須認真填寫,傳至公司,如稅票資料錯誤導致稅票不能使用,業務員應承擔相應責任。

            7、本公司的供貨價含稅,開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發票總額必須當年開完,過期無效。

            8、業務員根據貨款到位情況,及時提示公司財務人員開具發票。

            五、應收帳款管理制度

            1、銷售部門要將正常應收款項控制在公司規定的限額內,及時跟進和催收應收帳款。堅持按時(一般按每月)與經銷單位核對帳目,以確保帳、款、貨相符,發現問題及時處理。

            2、在業務活動中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則,提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶,應盡快組織催收;超出3個賬期的應收款,應向業務經理上報原因,同時制定清收措施,限定清收時限。

            3、對有銷售卻5個月不付款的,公司視為呆帳,根據清收的難易程度及與對方協商的具體情況,提出清收報告,報請公司批準后執行。

            4、對擬停止業務關系及發生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經銷單位的欠款,按正常業務方式無法付款的,須立即上報原因及清收計劃,經總經理批準后進行清收。在請收期間,除現款現貨或經批準外,原則上不再與該經銷單位建立業務關系。

            5、所發生呆帳,將根據具體原因對當事人進行相應處理。

            6、業務中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時,要在事發24小時內上報,公司根據事發原因進行處理。對隱瞞不報的,視情節輕重對當事人從行政及經濟兩方面進行處罰。

            六、業務人員建帳、對帳管理制度

            1、每位業務人員均應隨時關注、了解和掌握自己所分管業務的往來賬目情況,并須始終保持往來賬目清楚、數額相符。

            2、每月20日前將各業務單位的銷售品種、銷售數量、發票號、票面金額、應收款額、已收款額等,以書面形式告知有關銷售主管,銷售主管負責落實核對,及時與業務單位進行對帳。

            3、一旦發現公司與業務單位賬目不符的情況,要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業務范圍內,無論屬何種原因造成的往來賬目不符,業務人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況,對責任者作出批評教育,限期查清帳目,給予經濟處罰,直至辭退等處理決定。對構成犯罪者,將依法予以追究。

            七、換、退貨管理制度

            1、以預防為主,防止退貨事件發生,對銷售客戶堅持了解庫存和批號,根據客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發貨。

            2、退貨對象必須是與公司有業務往來的經銷商或代理商。退貨范圍包括產品質量發生問題,破損,清理客戶,終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

            非上述原因的退換貨要求,不予處理。

            3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續,由銷售部門經理上報,質量副經理審批。經批準的退貨須填寫《產品退貨記錄》,詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。

            4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規定進行,認真清點,歸類,裝箱,并詳細記錄,備查。

            八、客戶、用戶檔案管理制度

            時可采取先開票鋪貨,可實行階段性結算該客戶的實際銷售的貨款,根據實際貨款的到位情況,再行開具發票。

            十一、工作報告制度

            1、各位業務員須與直接領導保持經常性的電話溝通和聯系匯報工作,有重大事情還必須隨時書面報告。

            2、重要事項報告制度:業務副經理如遇不能決定的重要事項應及時向上匯報。

            十二、報酬管理制度

            1、業務人員在貨款回籠至公司指定賬戶后,公司40天內將提成款支付給業務員。

            2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

            十三、業務交接管理制度

            1、無論何種原因形成的人員離職,都必須上報業務部,在獲得批準后,離職人員方可進行業務交接。

            2、與公司內職能部門有業務銜接的,營銷部負責通知至相關部門,及時辦理交接及變更手續,防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過相應的財務審計。

            3、未交結清楚的不得辦理離崗手續,有違法違紀行為的另行處理。

            4、在離職人員離崗同時須將業務部書面通知送達至相關客戶,以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。

          業務部管理制度7

            一、業務處理制度:

            為使本公司有關業務的處理有所遵循,以利業務的推展,特制定本制度。

            1、報價處理:

            (1)、向客戶報價的原則:向用戶報價前,必須了解清楚客戶資料,是否屬于一般用戶、重點發展的用戶判斷其需求力,然后根據公司業務工程師成本核算情況由公司領導進行準價報價。

            (2)、按毛利報價權限:產品毛利在50%(含50%)以上業務員可在外先期自己決定(后走審批流程);毛利在30-50%(含30%)需請示業務經理決定;毛利在20-30%(含20%)需將詳細資料上報總經辦決定:毛利在20%(不含20%)以下由總經理決定。

            (3)、業務員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失(負毛利)或公司名譽受損的業務員承擔全部損失,情節嚴重的將追究其經濟責任和法律責任。負毛利計算方法為該產品毛利10%(含10%)以下。

            2、訂單處理

            (1)、客戶以電話、傳真或網絡通知方式或當面通知進行訂貨;

            (2)、業務接受訂貨時,應先調查有無該項庫存,如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發貨;若無此項庫存,立即轉換為公司《施工單》,確定生產交期;

            (3)、若客戶以現金或支票方式訂貨時,應于《送貨單》備注欄內,注明現金交易;

            (4)、若訂單數量多,須先收部分訂金時,待客戶預付訂金后,方通知生產單位生產;

            3、出貨

            (1)、業務人員根據《送貨單》數量出貨,倉庫根據《送貨單》發貨,客戶簽收后交業務助理統一管理;

            (2)、凡無銷售行為的出貨(送樣品等),需填具《送貨單》,并備注“樣品”等字樣;

            (3)、業務開具《送貨單》時,需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續;

            4、客戶投訴處理

            (1)、公司接獲客戶投訴時,應填寫《客戶投訴單》,將客訴的原因詳注后,轉交品管部、工程部、生產部,作客訴記錄及責任的判定。

            (2)、經判定非為公司的責任時,將處理的經過及建議填寫于《客戶投訴單》后,轉交業務部,通知客戶;

            (3)、若判定為本公司責任時,則由品管單位召集工程、生產部門會集處理方案,并將處理的建議寫成處理方案,并送呈總經辦審核。

            (4)、接獲客戶投訴時,應立即處理,并于不遲于三天內回復;為防止再度發生,應將處理后的客戶抱怨單送相關部門傳閱,并就其發生原因進行研究改善;

            5、客戶管理:

            (1)、對于客戶管理,則應依其分類,決定例行月份的拜訪及預定次數。另外,在開拓新客戶方面,應設定每月的開拓預定數,進行有計劃的業務拓展活動;

            (2)、對于舊客戶與預定客戶方面的`資料,則應建立客戶資料卡,記錄下列所規定事項,并隨時注意更改資料:①產品的種類項目、人員、設備、能力;②銷售情況、需求情況;③過去的客戶交易情況;④付款情況、信用狀況;⑤公司內部下單手續的過程、付款手續過程;⑥行業的景氣狀況;

            (3)、經常與客戶溝通,保持密切的關系,探尋訂貨情況及其公司的需求,設法延攬交易;

            (4)、為了加強與客戶溝通,了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調查回饋,以解決客戶所遇到的問題,努力滿足顧客的需要,并在此基礎上持續的改進,從而提高客戶對我司的滿意度,完善公司的整體形象。

            (5)、所有業務員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

            1).客戶單位信息,聯系方式,目前所使用產品的情況,對本公司產品的評價等;

            2).聯系人資料:姓名、職務、生日、興趣愛好、關系等級等。

            (6)、業務員客戶保障措施:

            1).同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤(其業務提成全部算給該業務員)即同一客戶只能有一個業務員跟進原則。

            2).如有客戶直接聯系公司的,根據客戶提供的業務員姓名或公司根據業務員報備的客戶檔案來確認跟進的業務員;如業務員已經離職或無人報備,由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.

            3).在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業務經理批準.

            4).業務員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調查表每月匯報給業務經理和抄送給業務助理統一管理。

            6、合同管理制度:

            嚴格業務合同管理制度

            (1)、業務人員在業務過程中與任何客戶發生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同(合同根據項目具體情況擬訂),并雙方簽字蓋章。如有些隨機業務而無需或無法簽定雙方合同,依照合同范本(范本樣式根據具體情況而定),項目負責人需自身補齊合同交于部門經理,并同時備份給業務助理存檔,需依照檔案保管程序妥善保管,并連同其它文件做為銷售審核文件。

            (2)、每個業務人員在簽定每份購銷合同中,應明確標出合同號。合同號表明格式為:時間(年度、月份)-項目名稱-流水號。業務助理應協助業務人員立檔,以備存查。

            (3)、合同管理;凡簽定的正式合同,一律須及時交于公司財務及業務助理存檔。業務助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復印件交于財務,財務立檔以便督促收款。

            7、處理對賬單

            月底要及時將對賬單處理好并經過審核后交給客戶確認,并保存好回簽的對賬單,按公司財務部要求提交完整資料和單據由財務入賬。

            8、回籠貨款

            業務部要根據和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款,保證貨款及時回籠。

            二、相關管理

            1.出差管理

            業務員出差前應填寫《外出放行條》人員核準。未經允許之出差行為以曠工論處。

            2.業務員管理

            1).業務員每天回來后,必須按照規定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業務工作匯報》以郵件或書面上報部門經理,公司統一協助解決問題.

            2).月報:業務員每月上班最后一天(如遇周日向前推)9:00點前,把一月的總結情況以郵件或書面方式上報部門經理(每個客戶已下定單,流失定單,營業情況,開發客戶數等等),共同分析原因,掙取公司最大業務量.

            4).正確處理客戶異議,注意工作方式,樹立個人形象,打造公司形象。

            5).嚴格執行公司促銷政策,所有促銷產品一律不得退貨(除質量問題)

            6).不得發生竄貨,如發現竄貨每次罰款500元,并承擔因竄貨發生的一切損失。

            7).不得私自截留公款,一經查出移交司法機關處理.

            8).所有業務人員必須貫徹公司保密協議,如有泄露公司經營或相關技術秘密的一經查出移交司法機關處理.

            9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求,所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存,且分類清晰便于查找。

            業務部費用管理制度

            本公司業務相關費用實報實銷,參照發下標準.

            一、市區內出差

            (1)市區內出差以公交為主。

            (2)因工作需要須搭乘計程車者,經部門經理級以上特準方可搭乘。

            (3)若需用公務車,則填寫《派車申請單》經審批、核準后方得外出。

            二、省內、省外出差

            1、業務總監:所有的交通工具。

            2、部門經理級別:摩托、巴士、的士、輪船(二等艙)、火車(軟臥)、的士。

            3、業務員、其他員工:摩托、巴士、輪船(普通艙)、火車(硬座)、的士(申請)。

            4、不論任何級別,因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時,需提前申請并經審批方有效,否則以火車計價報銷該路程費用。

            6、多人出差起止地點相同時,若共同乘坐同輛的士出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。

            2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的)

            (1)住宿費用的使用標準大致分為(提倡節儉):

            A、業務經理級別人員:100-150元/天

            B、高級業務級別人員:60-100元/天;

            C、業務人員:45-60元/天

            (2)市區內出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天(事前必須經上級領導同意);

            (3)經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報,注明使用人員。

            3、出差生活補貼

            出差生活補貼按地區標準、出差天數給予補助。以每天30元/人進行核計,市內無補貼.

            3.1 出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為標準。

            3.2 出發時間≤12:00的,出差天數為1天,反之為半天。

            3.3 到達時間>12:00的,出差天數為1天,反之為半天。

            3.4 業務人員到公司業務單位所在地出差,期間接受業務單位接待的,則生活補貼不予發放。

            4、交際費用說明:

            為加強員工之間的溝通,或為某一特別的主題、或作公關和銷售活動可以聚餐或娛樂,但必須遵守以下規定:

            a.屬于事先預知的情況,必須事先取得書面核準;屬于臨時發生的緊急情況的,必須在事后補得上述書面核準。

            b.這類費用產生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

            c.所產生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷,并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

            d.各級經理有責任和義務對此類費用的發生加以控制和管理。

            e.報銷時應注明所有在場人員姓名。

            f.業務活動經費由業務經理統一管理

          業務部管理制度8

            (一)總則

            1、為全面了解,評估員工工作績效,發現優秀人才,提高業務部工作效率,特制定本制度。

            2、獎懲范圍:業務部全體員工均需考核,適用本方法。

            3、獎懲原則:

            (1)有功必獎,有過必懲。獎懲與員工的績效考核有機結合,所有獎懲記錄都歸入員工檔案。獎為主,懲為輔。對員工采取的懲處以“如不懲處則影響優良風紀”為限。員

            工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求,才能夠給予獎勵,達到或稍稍稍超出公司對員工的基本要求,應視為員工應盡的責任,原則上不給予正常

            (2)待遇之外的獎勵處罰的原則是輕重適度,目的是為了防微杜漸、懲前毖后。核實后的過失及處理決定必須到達本人,對于不合理、不公平的懲罰,員工有投訴的'權利

            (二)獎懲考核頻率

            1、業務部定期考核,可分為月度、半年、年度考核。

            2、業務部為特別事件可以舉行不定期專項考核。

            (三)具體實施方案:

            1、員工獎勵制度

            在工作過程中,業務部員工必須要遵守各項規章制度,無遲到早退、無曠工、無消極怠工、認真工作。

            A、月度獎項:

            (1)最快進步獎:在新進員工或未轉正員工中產生。各業務崗位新進員工在試用期

            內,熟練掌握本部門各崗位工作熟練度,服從管理,無違反公司相關行政制度,并受到公司相關負責人的一致好評的,獎勵50元或等價物品。

            (2)優質業務獎:工作一絲不茍,業務能力非常嫻熟,工作態度端正,嚴格遵守公

            司行政管理制度,尊重和理解公司各部門員工,在不違背公司原則的前提下,能自行妥善處理業務差錯,解決相關投訴,有典型事例,受到員工或客戶普遍贊譽的,獎勵100元或等價物品。

            (3)勇挑重擔獎:在行業旺季的時候,或者其它同事請假,代替其頂班,能勇挑重

            擔,克服困難,不畏加班,表現突出,保質保量完成每日工作的,獎勵100元或等價物品。

            (4)全勤獎:當月在公司規定的上班時間內未出現任何遲到、早退、請假、曠工者,

            公司給予全勤獎。(以上均由考勤機為計,按公司各崗位上班時間為準)獎勵100元或等價物品。

            B、半年獎項(1-6月、7-12月):

            (1)閃亮之星獎:以半年獲得公司表彰

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